프리랜서 경비처리 기준부터 항목, 영수증, 비율, 가능 비용까지
📋 목차 프리랜서 경비처리 기본 기준 경비처리 가능한 항목 영수증 관리와 제출 방법 경비 인정 비율 경비처리 가능한 주요 비용 효율적인 경비처리 팁 FAQ 프리랜서라면 세금 신고할 때 경비처리를 어떻게 하느냐에 따라 세금이 확 달라져요. 같은 소득이라도 경비를 잘 챙기면 세금을 크게 줄일 수 있죠. 💡 경비처리는 ‘업무 관련성이 있는 지출’을 증빙 자료와 함께 세무 신고에 반영하는 걸 말해요. 기준, 항목, 비율, 영수증 관리까지 꼼꼼하게 알아두면 절세 효과를 제대로 누릴 수 있어요. 제가 생각했을 때 프리랜서라면 이 부분을 아는 것만으로도 세무 역량이 한 단계 올라가요.📈 📌 프리랜서 경비처리 기본 기준 프리랜서 경비처리는 사업과 직접 관련된 지출 을 세법상 인정받아 소득에서 빼는 절차예요. 쉽게 말해, 일을 하면서 꼭 필요한 지출이면 경비로 인정될 수 있어요. 📋 경비 인정 기본 원칙 업무 관련성 명확해야 함 실제 지출이 발생했음을 증빙할 수 있어야 함 개인 생활비와 구분 가능해야 함 합리적인 금액 범위여야 함 예를 들어, 디자이너라면 그래픽 소프트웨어 구독료, 노트북, 전시회 관람비 등이 가능하지만, 개인 여행 경비는 업무와 무관하니 인정이 안 돼요. 🗂️ 경비처리 가능한 항목 프리랜서가 경비처리할 수 있는 항목은 직종과 업무 환경에 따라 조금씩 달라요. 하지만 일반적으로는 아래 범위에서 대부분 인정돼요. ✅ 주요 경비 항목 예시 사무실 임대료 또는 공유오피스 이용료 업무용 장비·소프트웨어 구매 및 구독료 교통비(출장, 고객 미팅 등) 업무용 통신비(휴대폰 요금, 인터넷) 업무 관련 도서·교육비 광고...